Formations

FORMATIONS 2021

Initiation et Perfectionnement :

Contrôle interne (COSO)

Gestion des risques

Audit interne du système de management de la qualité (ISO 9001)

Audit des systèmes d’information (COBIT)

10 nov − 10 déc 2021à l’hôtel boulevard ACAE (LBV)
Télécharger le bulletin d’inscription Télécharger la brochure des formations

Avec mes collègues, je serais heureux de vous retrouver pour échanger et travailler très concrètement sur les thèmes de cette session de formation. La qualité, le contrôle interne et la gestion des risques sont au cœur de la résilience et du développement des organisations et des entreprises, quelques soient leurs tailles.

À bientôt.

Carte AFNOR

Franck A. SIMA MBA
Expert-comptable diplômé
Afnor ICA Qualité auditeur interne
Membre de l’IFACI.
Fr.sima-mba@bakertilly.ga

RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

La réalisation de nos formation doit se faire avec comme préoccupation majeure de protéger nos clients, nos interlocuteurs et nos salariés de tout risque de contagion et d’endiguer la propagation du virus COVID-19.

NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER LES RÈGLES SANITAIRES SUIVANTES :

LES + DES FORMATIONS

Programmes des formations

Assurez-vous d’être présent

  • CI01

    10 au 12 nov 2021

  • CI02

    17 au 19 nov 2021

  • Q01

    24 au 26 nov 2021

  • A01

    1er au 3 déc 2021

  • A02

    8 au 10 déc 2021

CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES

DATES ET LIEU
Calendrier
  • Du 10 au 12 novembre 2021
  • De 8h30 à 15h30
  • À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)
INTERVENANTS
Personne
  • Professionnel de l’audit et du contrôle interne.

PUBLIC CIBLES
Gens
  • Contrôleurs internes
  • Inspecteurs
  • Auditeurs internes
  • Cadres d’entreprises
  • Opérationnels
TARIFS2
Argent
  • 600 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses) (déjeuners et pause-café compris)
  • 2 Remise à partir du 2ème participants
CONTENT INDICATIF
Contenu
  • Le contrôle interne : finalités et définitions :
    • La modélisation COSO, les trois lignes de maîtrise; l’adossement réglementaire.
  • Les modélisations connexes au contrôle interne :
    • la gestion des risques, Le COSO ERM (Entreprise Risk Management), le COSO Fraude; la maîtrise des risques dans la norme ISO 9001.
  • Les contributeurs à la maîtrise des activités :
    • L’audit interne, l’audit externe, le risk management, la qualité, l’inspection , la conformité, la fonction de contrôle interne, l'assurance.
  • Le positionnement de la fonction contrôle interne et les rôles des contrôleurs internes :
    • L’organisation du contrôle interne (le niveau un et deux), la complémentarité des deux niveaux, le dispositif de maîtrise des risques, la charte de contrôle interne.
  • Les documents clefs du contrôle interne :
    • Les procédures de contrôle interne, la matrice risques-contrôles, la cartographie des risques, le plan de contrôle, la fiche de contrôle, la fiche risque.
  • Le glossaire du contrôle interne :
    • Les termes structurants du contrôle interne, le glossaire du COSO 2013.
  • PRÉREQUIS : AUCUN
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs
  • Comprendre les objectifs, le rôle et le périmètre du contrôle interne dans la maîtrise des activités d’une organisation.
  • Connaître les modélisations clefs du contrôle interne (COSO, COSO ERM, gestion des risques, ISO 9000, réglementations COBAC et CIMA).
  • Identifier le rôle et les interactions entre les acteurs majeurs de la maîtrise des risques. S’approprier les documents structurants du contrôle interne.

ÉLABORER UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES

DATES ET LIEU
Calendrier
  • Du 17 au 19 novembre 2021
  • De 8h30 à 15h30
  • À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)
INTERVENANT
Personne
  • Un professionnel du management des risques et de la cartographie des risques.

PARTICIPANTS
Gens
  • Contrôleurs internes
  • Inspecteurs
  • Auditeurs internes etc.
TARIFS2
Argent
  • 800 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses) (déjeuners et pause-café compris)
  • 2 Remise à partir du 2ème participants
CONTENU INDICATIF
Contenu
  • Le processus de management des risques : − Normes − Réglementation − Acteurs et lignes de défense − Référentiels
  • La cartographie des risques : − Objectifs − Bénéfices − Approches possibles − Livrables − Conditions préalables
  • Les concepts fondamentaux du risque : − Typologie − Description − Mesure − Risque inhérent / risque résiduel / risque cible
  • Les étapes d’une cartographie des risques : − Identification − Évaluation − Hiérarchisation
  • Exploitation des résultats de la cartographie des risques : − Management des risques − Plan d’audit − Plan d’actions
  • NÉCESSITE CERTAINS PRÉ-REQUIS : connaissance des référentiels de contrôle interne et de gestion des risques, pratique de l’audit interne ou externe, etc.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs
  • Dresser la cartographie des risques de l’organisation, en cohérence avec la stratégie de maîtrise.
  • Proposer et faire valider une stratégie de traitement des risques de l’organisation.
  • Définir les priorités de l’audit interne et du contrôle interne.

AUDIT QUALITÉ INTERNE−Évaluation de la conformité à la norme ISO 9001 : 2001

DATES ET LIEU
Calendrier
  • Du 24 au 26 novembre 2021
  • De 8h30 à 15h30
  • À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)
INTERVENANT
Personne
  • Un professionnel de l’audit (certifié Afnor)

PARTICIPANTS
Gens
  • Tout professionnel souhaitant acquérir des compétences de l’audit qualité ISO 9001.

TARIFS2
Argent
  • 800 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses) (déjeuners et pause-café compris)
  • 2 Remise à partir du 2ème participants
CONTENU INDICATIF
Contenu
  • Les concepts de l’audit
    • Comprendre la définition et les objectifs de l’audit
    • Connaître les différentes phases et les différents types d’audit
    • Maîtriser les compétences et la déontologie de l’auditeur
    • Connaître les normes ISO 19011 et ISO 17021
  • La préparation
    • Définir les objectifs
    • Collecter les documents de référence
    • Réaliser le pré-audit documentaire
    • Élaborer le guide d’audit
    • Construire le plan d’audit
  • La réalisation
    • Animer la réunion d’ouverture
    • Examiner la situation
    • Observer, rechercher des preuves, recouper des informations, constater
    • Valider les écarts avec les audités, les évaluer par rapport aux objectifs en fonction des risques
    • Formaliser et classer les constatations (non-conformités, points forts...)
  • Le comportement et la communication
    • Mettre en oeuvre une stratégie de questionnement
    • Connaître les méthodes de questionnement et de reformulation
    • Adopter une attitude de compréhension (bienveillance et neutralité)
    • Appréhender la communication verbale et non verbale
    • Adopter les bonnes attitudes comportementales face à l’audité
    • Prendre des notes fidèles
  • La conclusion
    • Préparer et animer la réunion de clôture
    • Structurer, rédiger et diffuser le rapport d’audit
    • Exploiter et suivre les résultats
    • L’examen ICA : connaître les épreuves et leur déroulé
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs
  • Maîtriser toutes les étapes pour réaliser un audit de système de management de la qualité.

CONDUIRE UNE MISSION D’AUDIT INTERNE selon les normes de l’IAA

DATES ET LIEU
Calendrier
  • Du 1er au 3 décembre 2021
  • De 8h30 à 15h30
  • À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)
INTERVENANT
Personne
  • Un professionnel de la conduite de missions d’audit interne

PARTICIPANTS
Gens
  • Auditeurs internes débutants
  • Auditeurs internes confirmés
TARIFS2
Argent
  • 600 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses) (déjeuners et pause-café compris)
  • 2 Remise à partir du 2ème participants
CONTENU INDICATIF
Contenu
  • Le Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l’audit interne − les normes de fonctionnement.
  • Le processus de conduite d’une mission d’audit interne : les acteurs, les étapes, les entrées, les sorties.
  • Les éléments d’une observation d’audit : référentiel, fait (point fort, point faible), cause, conséquence, recommandation.
  • L’étape de planification d’une mission d’audit interne : − Cadrage et préparation de la mission − Analyse des risques − Référentiel de contrôle interne − Programme de travail − Objectifs d’audit et procédures d’audit L’étape de réalisation d’une mission d’audit interne − Collecte des informations − Contrôles incontournables − Stratégies de contrôle − Constitution de preuves d’audit pertinentes, suffisantes et fiables − Analyse des causes − Élaboration des recommandation
  • L’utilisation des outils fondamentaux : − Diagramme de circulation − Grille d’analyse des tâches − Questionnaire de prise de connaissance − Approche processus − Questionnaire de contrôle interne
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs
  • S’approprier les différentes étapes d’une mission d’audit.
  • Identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l’activité auditée.
  • Collecter les informations permettant de répondre à ces objectifs. Évaluer la qualité des informations recueillies. Élaborer des recommandations «levier du changement».

AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION

DATES ET LIEU
Calendrier
  • Du 8 au 10 décembre 2021
  • De 8h30 à 15h30
  • À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)
INTERVENANTS
Personne
  • Un professionnel des systèmes d’information (ingénieur information, certifié CISA)
  • Un professionnel de la conduite de missions d’audit interne
PARTICIPANTS
Gens
  • Auditeurs internes débutants
  • Auditeurs internes confirmés
  • Contrôleurs internes
TARIFS2
Argent
  • 800 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses) (déjeuners et pause-café compris)
  • 2 Remise à partir du 2ème participants
CONTENU INDICATIF
Contenu
  • Les systèmes d’information : − Définition − Modèle d’entreprise et système d’information − Système d’information / système informatique
  • L’infrastructure technologique : − Logiciels, matériels − Modes de traitement
  • Les architectures des systèmes d’information : − Architectures techniques et applicatives − Client / serveur
  • Les réseaux Internet et le Web : − Infrastructures − Menaces, parades − Chiffrement
  • Les bases de données : − Composants − Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles
  • Les ERP / PGI.
  • L’organisation d’une direction des SI : − Processus opérationnels, de pilotage, support.
  • Le développement logiciel : − Étapes − Acteurs
  • Les risques et les contrôles en environnement informatisé : − Contrôles généraux − Contrôles applicatifs − Référentiels
  • Les processus d’audit des SI ;
  • La gouvernance et la gestion des TI et l’audit de la maintenance applicative et des systèmes ;
  • Les différents contrôles applicatifs ;
  • L’audit de l’exploitation des SI, des aspects matériels et des architectures réseaux
  • La protection des avoirs informatiques
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs
  • Connaître les concepts et le vocabulaire essentiel.
  • Identifier les risques principaux liés au déploiement et à l’utilisation des systèmes d’information.
  • Améliorer l’efficacité de l’audit en incluant les aspects liés aux systèmes d’information dans le périmètre d’audit.
  • Collaborer plus efficacement avec les informaticiens et les auditeurs spécialisés en informatique ;
  • Approfondir vos connaissances et améliorer vos compétences en audit des systèmes d’information

À PROPOS DE NEW ACE BAKER TILLY

NEW ACE Baker Tilly est une société d’expertise comptable, d’audit et de conseil en management des risques. NEW ACE Baker Tilly est agréée CEMAC et membre de l’Ordre National des Experts-Comptables (ONEC) du Gabon.

MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL BAKER TILLY RÉSEAU

NEW ACE Baker Tilly trading as Bakertilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Baker Tilly Map

Télécharger les documents

Bulletin d’inscription

  • Télécharger le bulletin d’inscription et les conditions générales des formations
Cliquer ici

Brochure des formations

  • Télécharger la brochure des formations
Cliquer ici

Nous Contacter

Coordonnés

Téléphone :

(+241) 011 44 53 28 / 30

Mobile :

Airtel :(+241) 077 61 52 47
Libertis :(+241) 060 16 75 83

Adresse :

Quartier Louis − Quaben,
B.P 3981. Libreville − GABON

Emails :

contact@bakertilly.ga
fr.sima-mba@bakertilly.ga